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財務(wù)審計工作(財務(wù)審計工作流程是什么)

更新時間:2024-11-25 01:07:36     發(fā)布時間:2021-12-07 09:52:36     作者:財稅小編-陶劼芯



摘要:財務(wù)審計工作(財務(wù)審計工作流程是什么)1、接收委托,確定審計項目。2、組成審計小組3、了解和調(diào)查被審計單位。

  財務(wù)審計工作(財務(wù)審計工作流程是什么)

  審計工作流程

  一、審計準(zhǔn)備階段

  1、接收委托,確定審計項目。

  2、組成審計小組

  3、了解和調(diào)查被審計單位。

  4、確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案。

  5、編制審計通知書,被審計單位承諾書。

  6、下發(fā)審計通知書

  二、審計實施階段

  1、對被審計單位提供的有關(guān)會計資料(包括電子文檔),實施財務(wù)審計程序。

  2、整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。

  3、審計小組匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況,確定需進一步核實的問題。

  4、實施相關(guān)的追加審計程序。

  三、審計報告階段

  1、審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿

  2、審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。

  3、審計小組匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

  4、將審計報告的征求意見稿征求被審計單位意見。

  5、出具正式審計報告。

  四、審計報告的終結(jié)階段

  審計小組將審計檔案歸檔。

  一、審計的定義

  審計是由國家授權(quán)或接受委托的專職機構(gòu)和人員,依照國家法規(guī)、審計準(zhǔn)則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財務(wù)收支、經(jīng)營管理活動及其相關(guān)資料的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性、效益性進行審查和監(jiān)督,評價經(jīng)濟責(zé)任,鑒證經(jīng)濟業(yè)務(wù),用以維護財經(jīng)法紀(jì)、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的一項獨立性的經(jīng)濟監(jiān)督活動。

  二、審計作用是指審計職能在審計實踐中所發(fā)揮的客觀影響及產(chǎn)生的實際效果。

  我國審計的作用主要有4個方面:

  1、監(jiān)督被審計單位的財政財務(wù)收支和會計資料的真實、正確。

  2、監(jiān)督被審計單位遵守國家的財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律;

  3、督促被審計單位加強經(jīng)濟核算,改善經(jīng)營管理,提髙經(jīng)濟效益;

  4、為宏觀經(jīng)濟控制和管理服務(wù)。


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