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內(nèi)部審計報告是什么?內(nèi)部審計報告的內(nèi)容主要有哪些?

更新時間:2024-11-25 00:03:34     發(fā)布時間:2020-03-26 16:00:16     作者:財稅小編-王曉月



摘要:內(nèi)部審計報告是什么?內(nèi)部審計報告的內(nèi)容主要有哪些?內(nèi)部審計報告指內(nèi)部審計人員根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的適當性,合法性和有效性出具的書面文件.

  在企業(yè)經(jīng)營過程中,很多企業(yè)都非常重視內(nèi)部審計工作地開展。因此,其對內(nèi)部審計報告的出具也十分關注。那么,什么是內(nèi)部審計報告?內(nèi)部審計報告的內(nèi)容主要有哪些?在本文中,我們將帶領大家對此進行具體了解。

內(nèi)部審計報告是什么?內(nèi)部審計報告的內(nèi)容主要有哪些?

  所謂“內(nèi)部審計報告”,其是指內(nèi)部審計人員根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面文件。

  因此,有關于內(nèi)部審計報告內(nèi)容,其主要包含:

  (1)審計概況。即說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內(nèi)容;

  (2)審計依據(jù)。說明在審計過程中遵守的國家制定的相關法律、法規(guī),上級單位制定的制度等外部依據(jù);

  (3)審計結論。根據(jù)審計過程中已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制情況作出評價;

  (4)審計決定及審計建議。針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出處理、處罰意見或合理化的改進建議。

  具體來說,內(nèi)部審計報告主要由以下內(nèi)容組成:

  (1)標題。審計報告的標題應當統(tǒng)一規(guī)范為“審計報告”。

  (2)收件人。審計報告的收件人是指致送審計報告的對象,一般情況下是指審計業(yè)務的委托人。

  (3)引言段。內(nèi)部審計報告的引言段應當說明已對被審計單位的經(jīng)營活動及內(nèi)部控制進行審計。

  (4)管理層責任段。在審計報 告中指明管理層的責任。

  (5)注冊會計師責任段。對注冊會計師在審計過程中的責任進行明確。

  (6)審計意見段。審計意見分為無保留審計意見、保留審計意見、否定意見、無法(拒絕)表示意見四種。在該段落,審計人員應對內(nèi)部審計工作進行客觀、公正評價。

  (7)注冊會計師簽名和蓋章。

  (8)審計部門蓋章。

  (9)報告日期。

  以上為內(nèi)部審計報告所包含的內(nèi)容的相關介紹。在現(xiàn)實生活中,企業(yè)開展內(nèi)部審計,其對于企業(yè)實現(xiàn)規(guī)范、有序經(jīng)營運轉(zhuǎn)具有重要意義,同時通過審計工作實施,也能夠為企業(yè)經(jīng)營者改善企業(yè)經(jīng)營管理提供可行化建議。所以,對于廣大企業(yè)來說,一定要對該項工作進行以及審計報告出具予以關注和重視!

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