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代辦審計(jì)交易流程是怎樣的

更新時(shí)間:2024-11-24 22:27:01     發(fā)布時(shí)間:2019-04-18 14:29:26     作者:財(cái)稅小編-王曉月



摘要:審計(jì)是一份忙碌的工作中眾所周知,導(dǎo)致公司聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)審計(jì)困難,其實(shí)不如選擇代辦審計(jì),既具備選專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員同樣能夠提供審計(jì)五大流程(審前準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、后續(xù)審計(jì)和成果運(yùn)用)。

  審計(jì)是一份忙碌的工作中眾所周知,導(dǎo)致公司聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)審計(jì)困難,其實(shí)不如選擇代辦審計(jì),既具備選專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員同樣能夠提供審計(jì)五大流程(審前準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、后續(xù)審計(jì)和成果運(yùn)用),那代辦審計(jì)交易流程是怎樣的?

代辦審計(jì)交易流程

  大體上代辦審計(jì)交易流程是這樣的

  需求合作機(jī)構(gòu)→確定合作細(xì)節(jié)→簽訂合同→提交押金→準(zhǔn)備材料→代辦公司審核→代辦跑腿

  代辦審計(jì)交易機(jī)構(gòu)大體辦理流程

  1、確定審計(jì)的目標(biāo)

  2、了解內(nèi)部控制制度,并予以描述

  3、內(nèi)部控制制度的初步評(píng)價(jià)

  4、符合性測(cè)試

  5、符合性測(cè)試結(jié)果的評(píng)價(jià)

  6、實(shí)質(zhì)性測(cè)試

  7、實(shí)質(zhì)性測(cè)試結(jié)果的評(píng)價(jià)

  8、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告

  詳解代辦審計(jì)辦理流程是怎樣的

  (一)了解被審計(jì)單位的基本情況

  1、業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況

  2、經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

  3、組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況

  4、關(guān)聯(lián)方及交易情況

  5、以前年度接受審計(jì)的情況

  6、其他

  常用的了解方法:查閱去年的審計(jì)工作底稿、查閱行業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資料、查閱公司章程協(xié)議、董事會(huì)會(huì)議記錄、重要合同等、參觀被審單位現(xiàn)場(chǎng)、詢問(wèn)內(nèi)審人員和管理當(dāng)局。

  (二)簽訂審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)

  審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)是指審計(jì)機(jī)構(gòu)與委托人共同簽署的,據(jù)以確認(rèn)審計(jì)業(yè)務(wù)的委托和受托關(guān)系,明確委托目的、審計(jì)范圍及雙方應(yīng)負(fù)責(zé)任與義務(wù)等事項(xiàng)的書(shū)面合同。具有法定約束力。

  1、簽約雙方的名稱(chēng)

  2、委托目的

  3、審計(jì)范圍;應(yīng)明確所審會(huì)計(jì)報(bào)表的名稱(chēng)及其反映的日期或期間

  4、會(huì)計(jì)責(zé)任與審計(jì)責(zé)任

  5、簽約雙方的義務(wù)。

  委托人應(yīng)當(dāng)履行的主要義務(wù)包括:

 ?、偌皶r(shí)提供審計(jì)人員所要求的全部資料

  ②為審計(jì)人員的審計(jì)提供必要的條件及合作

 ?、郯凑占s定條件及時(shí)足額支付審計(jì)費(fèi)用。

  會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)履行的主要義務(wù)包括:

 ?、侔凑占s定的時(shí)間完成審計(jì)業(yè)務(wù),出具審計(jì)報(bào)告;

 ?、趯?duì)執(zhí)行業(yè)務(wù)過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密保密。

 ?、蕦徲?jì)報(bào)告的使用責(zé)任;審計(jì)報(bào)告使用不當(dāng)而造成的后果,與審計(jì)人員無(wú)關(guān)。

 ?、藢徲?jì)收費(fèi);

  ⑻違約責(zé)任;

 ?、蛻?yīng)當(dāng)約定的其他事項(xiàng)。

  (三)初步評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度

  初步評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性目的在于判斷被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度能否作為在實(shí)質(zhì)性測(cè)試的時(shí)候進(jìn)行抽樣的基礎(chǔ),并對(duì)那些準(zhǔn)備信賴(lài)的內(nèi)部控制決定其測(cè)試的時(shí)間、性質(zhì)、范圍。

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